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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-09 10:26

不是這樣處理的,要做暫估入賬分錄
借:原材料
       貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款

天邊的兔子 追問

2019-10-09 10:32

如果是費用類已付款未收到發(fā)票 就不需要暫估了吧?

張艷老師 解答

2019-10-09 10:33

也是需要做暫估費用入賬的分錄的。

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相關(guān)問題討論
你好 二種處理都是正確的?
2022-07-19 17:00:23
先借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸 預(yù)付賬款
2017-08-08 11:05:18
直接付款并收到原材料是第一個分錄
2019-11-16 20:53:23
不是應(yīng)該還要有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎
2018-09-21 09:31:20
收貨時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 沒有發(fā)票不影響入賬 影響的是成本抵扣
2020-03-05 16:55:48
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