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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-09 11:21

不填寫負(fù)數(shù) 這個申報的時候附表2中紅字發(fā)票稅額,填寫,做賬做借勞務(wù)成本  負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

薇薇 追問

2019-10-09 12:43

好的,請問加計抵扣核算時,加計的金額怎么核算呢?進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額需要減去,再*10%嗎?還有兩張交通運輸?shù)姆菍F保w機票),

maize老師 解答

2019-10-09 12:44

你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個問題!

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您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄不對: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
您好,是的,您的分錄很正確。
2019-11-07 23:44:16
應(yīng)該是,借:管理費用-福利費 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)
2018-11-27 16:10:22
你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交里面
2022-03-30 15:24:26
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