老師,請問。這個月我公司收到一張紅字發(fā)票。之前發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了。這個月我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。在報增值稅的時候,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值需要填寫嗎?填寫負(fù)數(shù)金額?憑證是: 借:勞務(wù)成本 借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款
薇薇
于2019-10-09 11:19 發(fā)布 ??926次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-09 11:21
不填寫負(fù)數(shù) 這個申報的時候附表2中紅字發(fā)票稅額,填寫,做賬做借勞務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方紅字
這就跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄不對:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44

您好,是的,您的分錄很正確。
2019-11-07 23:44:16

應(yīng)該是,借:管理費用-福利費 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)
2018-11-27 16:10:22

你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交里面
2022-03-30 15:24:26
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薇薇 追問
2019-10-09 12:43
maize老師 解答
2019-10-09 12:44