工程按量付款,本次開出發(fā)票648萬,收到648萬的款。會計分錄怎么寫? 月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛
于2019-10-09 11:54 發(fā)布 ??1064次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-09 11:55
您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)
相關(guān)問題討論

一、開票的分錄是:
借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37

借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01

您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-09 11:55:38

你好
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-15 14:36:34

同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問
2019-10-09 11:56
bamboo老師 解答
2019-10-09 11:57
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問
2019-10-09 11:58
bamboo老師 解答
2019-10-09 12:00
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問
2019-10-09 12:01
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問
2019-10-09 12:01
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問
2019-10-09 12:01
bamboo老師 解答
2019-10-09 12:02
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問
2019-10-09 12:03
bamboo老師 解答
2019-10-09 12:30
゜堅強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問
2019-10-09 12:32
bamboo老師 解答
2019-10-09 12:34