
工程按量付款,本次開出發(fā)票648萬,收到648萬的款。會計分錄怎么寫?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)
你好!材料估價入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時怎么做會計分錄?
答: 同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,開了發(fā)票,暫時沒收到錢,會計分錄如何做,還有我這是第一筆收入,我要先攤銷還是結(jié)轉(zhuǎn)成本。
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的


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2019-10-09 11:56
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