
你好!材料估價入賬且月末已結轉成本,下月收到發(fā)票時怎么做會計分錄?
答: 同學你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
老師你好,貨已收到,發(fā)票未到,款也未付,但是本月有開票收入,結轉成本應該怎么辦呢?會計分錄怎么做?
答: 你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開出電費發(fā)票比租賃廠,年末結轉成本會計分錄?
答: 你好,你是企業(yè)不經營電費,你開了發(fā)票是嗎

