老師你好,我是開的水泥發(fā)票的材料,從開票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄我該如何做。
水中的魚
于2020-07-05 18:25 發(fā)布 ??1134次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-07-05 18:27
一、開票的分錄是:
借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
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一、開票的分錄是:
借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37

借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01

您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-09 11:55:38

你好
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-15 14:36:34

同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
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水中的魚 追問
2020-07-05 18:33
江老師 解答
2020-07-05 18:38