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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-05 18:27

一、開票的分錄是:
借:應收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

水中的魚 追問

2020-07-05 18:33

我什么成成本的票也沒有,直接結轉成本可以嗎?這樣合適嗎?我收到錢
借:銀行存款
貸:應收帳款

江老師 解答

2020-07-05 18:38

一、可以直接結轉成本。收款時
借:銀行存款
貸:應收賬款
二、確認收入時的分錄是:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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相關問題討論
同學你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 需要結轉成本的
2016-10-28 22:06:12
你好,你是企業(yè)不經(jīng)營電費,你開了發(fā)票是嗎
2020-01-11 17:24:47
進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-12-11 10:38:35
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