
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:我公司上年12月份暫估商品入庫240萬,我今年一月份要紅字沖回,然后他成本同時(shí)多暫估了10萬,我會(huì)計(jì)分錄要怎么做,是不是牽涉到以前年度損益調(diào)整,沒做過跨年度的會(huì)計(jì)分錄
答: 現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎?
企業(yè)將去年的費(fèi)用記到了今年,審計(jì)要將該筆費(fèi)用調(diào)整到去年使用以前年度損益調(diào)整嗎?會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益調(diào)整,貸:費(fèi)用。這樣寫嗎
答: 同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整, 借:費(fèi)用 負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
由于相關(guān)政策,2018年5月至2019年1月我單位交的工傷保險(xiǎn)將有一半用于抵扣2019年6月后應(yīng)交的工傷保險(xiǎn),如何做會(huì)計(jì)分錄?掛往來和以前年度損益調(diào)整嗎
答: 你好,借應(yīng)付職工薪酬--工傷保險(xiǎn),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,


蘇程 追問
2019-10-09 15:45
meizi老師 解答
2019-10-09 15:46