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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-10 15:42

你好,沖回來就這樣做分錄
借;應付賬款,貸;主營業(yè)務成本

sunny 追問

2019-10-10 15:43

不是用紅字嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 15:49

你好,可以是之前相反分錄,金額正數(shù)
也可以是之前相同分錄,金額負數(shù)

sunny 追問

2019-10-10 15:50

哦哦謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-10 15:56

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,沖回來就這樣做分錄 借;應付賬款,貸;主營業(yè)務成本
2019-10-10 15:42:23
你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)
2018-07-27 12:37:21
支付時就按實際的做賬,例如付原材料款 借 原材料 進項稅 貸 銀行存款
2018-03-31 10:51:59
您好,計提時,借;相關成本費用科目,貸:應付賬款-暫估款。實際收到發(fā)票付款時,先借;相關成本費用科目,負數(shù),貸:應付賬款-暫估款,負數(shù)。同時,借;相關成本費用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 17:37:40
您好,分錄是不正確的
2022-01-09 09:16:24
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