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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-10 15:53

你好,抵扣時, 憑證后面不用附資料

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借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-11-06 17:00:15
你好,抵扣時, 憑證后面不用附資料
2019-10-10 15:53:20
你好,小規(guī)模借方是應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值 與銷售應(yīng)交稅費的貸方差額繳納就沒有余額了
2017-03-13 20:40:02
你的分錄應(yīng)該是 借 管理費用 ,負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費,負數(shù)
2019-10-30 10:48:24
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
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