
上月:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額)應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
老師,我們之前的出納建立賬套時,期初余額數(shù)據(jù)應交稅費5000,我現(xiàn)在想調(diào)平,應該怎么做呢?
答: 實際沒有這個稅額嗎 借應交稅費貸利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好月末 應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方有余額, 應交稅費-應交增值稅進項稅額 有余額 這個時候需要結轉(zhuǎn)這兩個科目嗎? 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額借:應交稅費—未交增值稅貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好!不需要結轉(zhuǎn)的了。

