
老師我想請問下 我有一張進(jìn)項發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
這筆分錄,現(xiàn)在申報表需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后,那分錄是不是直接做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額52.23 是這樣做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄么?
答: 分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,月底進(jìn)項稅額大于銷項稅額,而且有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
答: 你好,進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分別是多少呢??

