老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月購(gòu)貨后進(jìn)項(xiàng)不抵扣,如何做分錄?下月要抵扣時(shí)又如何做分錄?謝謝
一葉浮萍
于2019-10-17 12:14 發(fā)布 ??1650次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-17 12:15
你好
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
抵扣后
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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您好
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票認(rèn)證了么
2019-06-10 16:13:38

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2019-12-11 16:30:36

你好,借 管理費(fèi)用 等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019-06-19 11:48:44

可以不用處理,直接認(rèn)證時(shí)再處理
2017-07-13 10:45:41

你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 的,不做分錄,形成留抵
2020-07-13 11:27:43
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