- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-10-21 10:21
你好; 借營業(yè)外支出 -滯納金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 原來進(jìn)項(xiàng)稅還是掛的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅科目的話就這樣處理
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您好
請(qǐng)問發(fā)票認(rèn)證了么
2019-06-10 16:13:38

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2019-12-11 16:30:36

你好,借 管理費(fèi)用 等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2019-06-19 11:48:44

你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 的,不做分錄,形成留抵
2020-07-13 11:27:43

你好
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
抵扣后
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-10-17 12:15:41
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