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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 13:54

不能領(lǐng)的
需要去備案,核定稅種,然后核定票種才可以

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-10-18 14:06

稅務(wù)局代開呢  也要備案嗎

郭老師 解答

2019-10-18 14:08

一樣的
也得去備案的,

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-10-18 14:16

備案的話是不是稅務(wù)局就要給我們定額了  ?

郭老師 解答

2019-10-18 14:18

你好,是的,需要交稅了,

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-10-18 14:26

不超過的話不需要交稅吧,
還有備案后需要每月申報(bào)報(bào)稅嗎

郭老師 解答

2019-10-18 14:28

是的
一般按季度報(bào)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-10-18 14:37

那現(xiàn)在個(gè)體戶是怎么定額的呀  一般月度不超過多少不要交稅的

郭老師 解答

2019-10-18 14:39

這個(gè)就看你專管員了,他給你們定

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-10-18 14:46

定額了是都要交稅了嗎?、

郭老師 解答

2019-10-18 14:48

不超過定額的不需要交的
我這邊定期定額不需要自己申報(bào)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-10-18 14:53

現(xiàn)在一般對(duì)于個(gè)體戶來說  一般定多少額度呀

郭老師 解答

2019-10-18 14:59

沒有一般多少,都是按你當(dāng)?shù)?/p>

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不能領(lǐng)的 需要去備案,核定稅種,然后核定票種才可以
2019-10-18 13:54:34
1,稅務(wù)局現(xiàn)在全部實(shí)名制,需要帶營業(yè)執(zhí)照副本原件、開戶許可證原件、法人本人及身份證原件、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人本人及身份證原件、辦稅員本人及身份證原件。至于這些是否還需要復(fù)印件,原則上不需要,但是不同地方稅務(wù)局要求不同,你還是需要打你們公司所在地稅務(wù)局電話咨詢一下,順便問問財(cái)務(wù)支付備案、章程當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)是否還需要。2,私車公用發(fā)票行業(yè)是租賃,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃
2018-07-16 11:13:54
個(gè)人身份證原件及復(fù)印件,合同,對(duì)方公司開票信息,銀行卡扣稅
2017-12-03 13:07:24
給開呢,帶著銀行卡,身份證原件,合同去就給你開!
2018-11-29 22:23:44
你好,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票
2021-10-15 13:21:42
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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