
老師,我們2018年進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳了一筆增值稅,當(dāng)時(shí)補(bǔ)了增值稅和滯納金,現(xiàn)在稅務(wù)局讓補(bǔ)附加稅合理嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的需要交附加稅嗎?
答: 你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒(méi)轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬(wàn),那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的
你好老師,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我公司有一張失控發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局直接扣了增值稅和滯納金,那么我還需要計(jì)提附加稅嗎
答: 原則上是需要補(bǔ)交增值稅的基礎(chǔ)上在繳納附加稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師現(xiàn)在附加稅改革啦,沒(méi)達(dá)到征收附加稅,我這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)的2017年的進(jìn)項(xiàng)稅額),增值稅我用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,那么附加稅可以不繳納款嗎
答: 可以的,你不交增值稅就不需要交附加稅

