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送心意

李老師.

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 12:43

每個(gè)月期末留底都大于零。
假如這半年中有一個(gè)月當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵,累計(jì)期末留抵還是大于零,這種情況不能退稅

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每個(gè)月期末留底都大于零。 假如這半年中有一個(gè)月當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵,累計(jì)期末留抵還是大于零,這種情況不能退稅
2019-10-24 12:43:04
您好,將留抵的金額留在進(jìn)項(xiàng)稅額,把其他明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)為0
2019-01-11 12:27:08
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31
您好!這個(gè)不可以抵扣的。不過(guò)每個(gè)地方有差異啊。有的地方又可以。你自己申報(bào)的時(shí)候注意下看系統(tǒng)是不是默認(rèn)抵扣。
2018-08-02 10:10:38
你好,可以通過(guò)增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額
2017-12-13 11:45:32
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