請(qǐng)問(wèn):增值稅增量留抵退稅政策是連續(xù)6個(gè)月有增量,這個(gè)“增量”指的是每個(gè)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的期末留底數(shù)還是這半年累計(jì)每個(gè)月期末留底都大于零?假如我這半年中有一個(gè)月當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵,累計(jì)期末留抵還是大于零,這種情況還能退稅嗎? 好像是財(cái)稅〔2019〕39號(hào)文
薄荷雨
于2019-10-24 12:22 發(fā)布 ??5959次瀏覽
- 送心意
李老師.
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-24 12:43
每個(gè)月期末留底都大于零。
假如這半年中有一個(gè)月當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵,累計(jì)期末留抵還是大于零,這種情況不能退稅
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每個(gè)月期末留底都大于零。
假如這半年中有一個(gè)月當(dāng)月銷項(xiàng)大于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),但上期有留抵,累計(jì)期末留抵還是大于零,這種情況不能退稅
2019-10-24 12:43:04

您好,將留抵的金額留在進(jìn)項(xiàng)稅額,把其他明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)為0
2019-01-11 12:27:08

你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31

您好!這個(gè)不可以抵扣的。不過(guò)每個(gè)地方有差異啊。有的地方又可以。你自己申報(bào)的時(shí)候注意下看系統(tǒng)是不是默認(rèn)抵扣。
2018-08-02 10:10:38

你好,可以通過(guò)增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額
2017-12-13 11:45:32
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