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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-22 15:02

如圖

宋生老師 解答

2016-03-22 15:04

您好!當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目進(jìn)行核算。 
您說的那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一般是小規(guī)模企業(yè)用的。

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您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
如圖
2016-03-22 15:02:45
你好,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅已交稅金
2019-08-07 14:09:40
您好,圖1的分錄科目很規(guī)范,圖3申報表的24行以下都是系統(tǒng)自動帶入的,不用去管他,只要24行的本期應(yīng)交的增值稅對就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務(wù)大廳更正
2024-03-23 18:49:24
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