
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2018年11號憑證做錯(cuò)了 當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 正確的分錄應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 這個(gè)現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 借 應(yīng)付賬款 暫 貸 其他應(yīng)收款
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
長期以來公司未做計(jì)提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時(shí)我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款??梢宰觯航韫芾碣M(fèi)用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實(shí)行外包等涉稅和財(cái)務(wù)處理?
答: 你好,計(jì)提時(shí),借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備


橙子???? 追問
2019-10-30 09:33
老江老師 解答
2019-10-30 09:34