
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2018年11號憑證做錯了 當時做的分錄是 借:管理費用-汽車費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 正確的分錄應(yīng)該是 借:管理費用-汽車費用 貸其他應(yīng)收款 這個現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 借 應(yīng)付賬款 暫 貸 其他應(yīng)收款
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應(yīng)收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費用-辦公費 500貸:其他應(yīng)收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學,這個我來幫你解決
單位交的社保由個人部分和單位部分,單位交的部分進入管理費用,個人交的部分計入其他應(yīng)收款,但是有的管理人員個人交的部分由公司承擔了,那這部分管理人員的個人交的部分是不是記入管理費?
老師,想問一下第7題中的 應(yīng)收管理人員賠款1萬元,因管理不善導(dǎo)致的費用,不是應(yīng)該計入管理費用嗎?怎么會計入其他應(yīng)收款呢?
老師下面是1月份的社保,哪些入賬,我知道單位的計入管理費用,個人計入其他應(yīng)收款,怎么取數(shù),交的大病醫(yī)療要不要計入其他應(yīng)收款呢


橙子???? 追問
2019-10-30 09:33
老江老師 解答
2019-10-30 09:34