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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 15:58

計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入   借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

王小胖 追問

2019-10-30 15:59

這筆金額我們不開發(fā)票的,不屬于正常業(yè)務(wù)范疇的那種

馬老師 解答

2019-10-30 16:00

不開發(fā)票也要確認(rèn)收入  正應(yīng)為不是經(jīng)常的業(yè)務(wù) 所以是其他業(yè)務(wù)收入

王小胖 追問

2019-10-30 16:14

好的,清楚了,謝謝老師

馬老師 解答

2019-10-30 16:18

不客氣的  麻煩給老師五星好評(píng)  謝謝

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計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-10-30 15:58:09
你好,培訓(xùn)學(xué)校收取的培訓(xùn)費(fèi) 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-09-13 17:22:34
首先,你需要確定培訓(xùn)費(fèi)是否已經(jīng)收到。如果收到,你可以在原材料核算里記錄,如支出(人力資源類)-培訓(xùn)費(fèi)。如果還沒收到,可以在其他應(yīng)收款類記賬,如收入(商業(yè)類)-培訓(xùn)費(fèi)。
2023-03-08 14:03:54
你好,收取時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 退款時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:收入 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-02-11 08:02:33
學(xué)員你好,計(jì)入銷售費(fèi)用即可
2021-12-08 20:24:54
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