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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-04 15:19

你好!認(rèn)證入賬的是可以留底以后的

金色朱雀 追問

2019-11-04 15:21

老師,這個是個普票,沒有認(rèn)證,怎么做呢

立紅老師 解答

2019-11-04 15:26

你好,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 
這個是可以全額減免的,直接做賬就可以。

金色朱雀 追問

2019-11-04 15:28

老師,我們單位有很多留底稅,申報表怎么填寫啊

立紅老師 解答

2019-11-04 15:34

你好,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 申報表自動留底 不用另外填

金色朱雀 追問

2019-11-04 15:37

好的,謝謝老師!

立紅老師 解答

2019-11-04 15:38

不客氣的,如果對老師回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝,祝工作愉快!

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相關(guān)問題討論
你好!認(rèn)證入賬的是可以留底以后的
2019-11-04 15:19:47
你好,上期留抵由上期期末留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn) 稅控盤減免由企業(yè)填寫
2016-11-30 11:04:52
您好 有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的話 暫時不寫減免稅分錄
2020-01-04 10:03:48
建議當(dāng)期有應(yīng)交增值稅的時候再填,如果當(dāng)期不交增值稅建議不要填附表4
2018-11-05 10:49:07
你好,你想問的問題具體是?
2017-12-06 13:25:38
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