
請(qǐng)問老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證大于銷項(xiàng),期末留底稅額的會(huì)計(jì)分錄如何做,謝謝
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我公司是一般納稅人,上個(gè)月認(rèn)證了兩張專票,這個(gè)月我是按稅負(fù)交稅,在附表2我已經(jīng)調(diào)好了,也填了26行申報(bào)后未抵扣得數(shù),為什么在主表里面提取數(shù)據(jù)后,期末留底稅額那欄沒有數(shù)據(jù),也填不上去,是灰色的,這是什么原因?
答: 期末留抵稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的,不需要填寫。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人沖紅的發(fā)票稅款會(huì)自動(dòng)填寫到期末留底稅額嗎
答: 你是銷售方還是購買方?

