
請問老師,一般納稅人,進(jìn)項認(rèn)證大于銷項,期末留底稅額的會計分錄如何做,謝謝
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我公司是一般納稅人,上個月認(rèn)證了兩張專票,這個月我是按稅負(fù)交稅,在附表2我已經(jīng)調(diào)好了,也填了26行申報后未抵扣得數(shù),為什么在主表里面提取數(shù)據(jù)后,期末留底稅額那欄沒有數(shù)據(jù),也填不上去,是灰色的,這是什么原因?
答: 期末留抵稅額數(shù)據(jù)是自動生成的,不需要填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人沖紅的發(fā)票稅款會自動填寫到期末留底稅額嗎
答: 你是銷售方還是購買方?

