
老師我10月份有一筆運費,11月份才開票付款,我需要在10月份做以下分錄嗎?(發(fā)票日期11月4號)借:銷售費用_運費 貸:其他應付款11月借:其他應付款貸:銀行存款
答: 你好,可以這樣的,從權(quán)責發(fā)生制來說,是要這樣做的
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應付款下月付款了借:其他應付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售公司,當月預提了獎勵1000元(借銷售費用1000,貸其他應付款1000),第二個月兌現(xiàn)時做了(借銷售費用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應付款1000元。
答: 你好,兌現(xiàn)是 借;其他應付款 貸;銀行存款 借方不能再計入銷售費用,這樣就重復確認了銷售費用
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內(nèi)賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
老師,你好!代收客戶運費,然后支付給快遞公司運費,分錄是這樣做嗎?代收客戶運費:借:銀行存款368貸:其他應付款-代收運費368支付快遞運費:借:銷售費用-運費貸:銀行存款368
老師想問一下,就是去年期間費用是用銀行存款付的,但是上一個會計記錯科目放到了其他應付款去,現(xiàn)在跨年要把這一筆調(diào)回來具體分錄要怎么做呢


1,2,3,4 追問
2019-11-05 10:26
徐阿富老師 解答
2019-11-05 10:47