老師好!請問實操過程中,納稅申報計提職工福利費14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報印花稅需要填寫對方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報哪個稅目? 答
老師好,請問兩個數(shù)據(jù)的比對要怎么比對呢?我需要給 問
哪兩個數(shù)據(jù)對比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個是同比,一個是環(huán)比。 答
老師 你好 請問現(xiàn)在用軟著實繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,先進制造企業(yè)可享受增值稅進項加計,其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項的通知》(工信廳聯(lián)財函〔2025〕217 號)第六條規(guī)定,總分機構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進項稅額不得計提加計抵減額。 答

你好,應(yīng)收賬款期末余額在貸方,需要調(diào)整到預(yù)收賬款的貸方嗎
答: 您好 一般不調(diào)整 如果覺得報表不好看的話 可以填資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的時候重分類到預(yù)收賬款貸方
老師,本月應(yīng)收賬款為貸方余額,預(yù)收賬款也是貸方余額,報表上如何填列,是不是要把應(yīng)收賬款填到預(yù)收賬款項目中去?可是兩個都是貸方余額,不知道如何填列?
答: 應(yīng)收賬款根據(jù)應(yīng)收賬款的明細(xì)賬的借方+預(yù)收賬款的明細(xì)賬的借方 填列 預(yù)收款款根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬的貸方+應(yīng)收賬款的明細(xì)賬的貸方 填列
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款貸方余額怎樣轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款借方
答: 你好,應(yīng)收賬款貸方余額只能調(diào)整到預(yù)收賬款貸方,無法調(diào)整到預(yù)收賬款借方的
老師你好,麻煩問下應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款有18年或是17年發(fā)生的,還存在期初余額,20年審計查看會有影響嗎?
應(yīng)收賬款期末有余額,預(yù)收賬款期末余額為負(fù)數(shù),怎么把預(yù)收調(diào)成應(yīng)收呢
預(yù)收賬款的借方余額可以放在應(yīng)收賬款借方的余額欄內(nèi)用正數(shù)表示,預(yù)付貸方,可以放到應(yīng)付貸方用正數(shù)表示嗎


余夢 追問
2016-03-26 14:37
余夢 追問
2016-03-26 14:39
劉老師 解答
2016-03-26 13:29
劉老師 解答
2016-03-26 14:33
劉老師 解答
2016-03-26 14:38
劉老師 解答
2016-03-26 14:41