
往年記入本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣的金額,現(xiàn)在可以抵扣嗎?
答: 你好 是的 可以抵扣
老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
答: 那就需要去大廳作廢再重新申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣金額
答: 請(qǐng)清晰描述問(wèn)題(財(cái)會(huì)類(lèi))發(fā)起提問(wèn),老師看到問(wèn)題后覺(jué)得擅長(zhǎng)解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!

