
老師,本月只有進(jìn)項沒有銷項,進(jìn)項未抵扣,增值稅申報表是零申報么?還是只填進(jìn)項稅額?
答: 你好同學(xué),是零申報
老師,我八月份認(rèn)證的進(jìn)項稅忘記申報了,填了零申報,進(jìn)項稅留抵的,請問我該填期初已認(rèn)證還是本期認(rèn)證還是期末認(rèn)證相符但未申報抵扣,還有他的金額是指什么,稅額是指增值稅17%的稅額嘛
答: 你好!應(yīng)該是期末認(rèn)證相符但未申報抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進(jìn)項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進(jìn)項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅


啦啦啦123478 追問
2016-10-27 19:41
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2016-10-27 19:52
曉海老師 解答
2016-10-27 18:55
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2016-10-27 19:18
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2016-10-27 19:43
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2016-10-27 20:00