
老師,本月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)未抵扣,增值稅申報(bào)表是零申報(bào)么?還是只填進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好同學(xué),是零申報(bào)
老師,我八月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅忘記申報(bào)了,填了零申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅留抵的,請(qǐng)問(wèn)我該填期初已認(rèn)證還是本期認(rèn)證還是期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,還有他的金額是指什么,稅額是指增值稅17%的稅額嘛
答: 你好!應(yīng)該是期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅


啦啦啦123478 追問(wèn)
2016-10-27 19:41
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2016-10-27 19:52
曉海老師 解答
2016-10-27 18:55
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2016-10-27 20:00