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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 20:16

你好,申報(bào)表為借方余額,這里的申報(bào)表借方余額能提供一下圖片?

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你好,申報(bào)表為借方余額,這里的申報(bào)表借方余額能提供一下圖片?
2019-11-12 20:16:09
您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫分錄調(diào)整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)差額是可以存在的
2024-05-20 10:42:09
你好!光看你這樣說(shuō),確定不了。而且你這個(gè)余額也不對(duì)。 你要往之前月份核對(duì)??磸氖裁磿r(shí)候開(kāi)始錯(cuò)的
2017-11-17 14:16:42
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