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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-15 14:03

在開始--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登錄--系統(tǒng)管理--帳套--建立--根據(jù)提示逐步填寫直至完成。
2、建完賬后在系統(tǒng)管理--權(quán)限--用戶里,給本帳套增加用戶
3、增加完后,從開始--程序--用友ERP-U8--企業(yè)門戶登錄。

繁華 追問

2019-11-15 14:10

應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付怎樣設(shè)置容往來

繁華 追問

2019-11-15 14:10

客戶往來

樸老師 解答

2019-11-15 14:14

設(shè)置為供應(yīng)商往來核算就可以了,U8都有操作手冊

繁華 追問

2019-11-15 14:56

老師,你有電子版的操作手冊嗎?發(fā)下我可以

樸老師 解答

2019-11-15 15:00

這個我沒有,你們買軟件U8就給你們的

繁華 追問

2019-11-15 15:16

好久的系統(tǒng)了,我是公司新人,取不

樸老師 解答

2019-11-15 15:23

https://wenku.baidu.com/view/6329147410a6f524cdbf852a.html
你好,請看下這個操作手冊

繁華 追問

2019-11-15 15:25

謝謝老師!

樸老師 解答

2019-11-15 15:29

不用客氣的哦,滿意請給五星好評,謝謝

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在開始--程序--用友ERP-U8里 1、用Admin登錄--系統(tǒng)管理--帳套--建立--根據(jù)提示逐步填寫直至完成。 2、建完賬后在系統(tǒng)管理--權(quán)限--用戶里,給本帳套增加用戶 3、增加完后,從開始--程序--用友ERP-U8--企業(yè)門戶登錄。
2019-11-15 14:03:30
您好同學(xué) 一般是直接建賬就好了 ,點建立就可以,往來這塊你設(shè)在客戶里,將應(yīng)收款與客氣勾上就好了
2019-11-15 14:11:25
你好!初始設(shè)置啟用后不可以隨便改動的??梢哉乙幌沦徺I用友的客服解決一下。
2015-07-07 11:02:46
https://wenku.baidu.com/view/51a7e1611ed9ad51f01df29c.html 1.啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng): 主要折舊方法平均年限法; 折舊分配周期為1個月; 資產(chǎn)類別編碼長度... 2.基礎(chǔ)設(shè)置: 在“系統(tǒng)菜單—>設(shè)置—>選項—>與財務(wù)系統(tǒng)接口”菜單中選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制... 3.錄入原始卡片 在“系統(tǒng)菜單—>設(shè)置—>卡片—>錄入原始卡片”菜單中錄入下面的卡片資料: ... 4.日常業(yè)務(wù) 1、業(yè)務(wù)類型(一):日常操作——資產(chǎn)增加(在“系統(tǒng)菜單—>設(shè)置—>卡片—>資產(chǎn)... 5.計提折舊 1、計提折舊—在“系統(tǒng)菜單—>處理—>計提本月折舊”菜單中行進操作。 相關(guān)憑證...
2020-04-06 19:41:57
你好!一般費用類科目涉及部門輔助核算,應(yīng)收賬款涉及客戶輔助核算,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付涉及人員輔助核算
2021-03-27 06:20:18
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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