小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

請問單位張某出差回來,核報差旅費1250元,余款250元交回現(xiàn)金,財務(wù)憑證是借:業(yè)務(wù)活動費用1250 庫存現(xiàn)金250 貸:其他應(yīng)收款-張某,那預(yù)算憑證應(yīng)該怎么做?借:行政支出1250 之后應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,這筆費用之前在借支時預(yù)算會計應(yīng)該要做借:行政支出1500 貸:資金結(jié)存1500,現(xiàn)在報銷有交回現(xiàn)金則借:資金結(jié)存250 貸:行政支出250
代客戶先支現(xiàn)金購買計米器一臺2800元,后計入客戶應(yīng)收賬中(之前有欠款)怎樣做分錄?借:其他應(yīng)收款2800 貸:庫存現(xiàn)金2800嗎?
答: 學(xué)員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,應(yīng)發(fā)工資:3800 個人社保繳納部分:196.01用現(xiàn)金支付工資 ,員工承擔(dān)個人繳納社保部分做分錄,支付上月工資:借:應(yīng)付職工工資 3800貸:庫存現(xiàn)金 3603.99 其他應(yīng)收款-代繳代扣社保196.01這樣對嗎
答: 您好 這樣寫分錄正確的

