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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-18 12:37

您好
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)收款
貸:庫存現(xiàn)金

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你好,這筆費用之前在借支時預(yù)算會計應(yīng)該要做借:行政支出1500 貸:資金結(jié)存1500,現(xiàn)在報銷有交回現(xiàn)金則借:資金結(jié)存250 貸:行政支出250
2019-10-04 12:49:22
學(xué)員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項。
2018-11-30 16:00:10
同學(xué) 你好 房租押金 分錄是對的
2018-11-18 13:51:02
您好 這樣寫分錄正確的
2020-01-05 16:18:38
借 資金結(jié)存 貸 非財政撥款收入
2020-03-12 14:22:17
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