
請問單位張某出差回來,核報差旅費1250元,余款250元交回現(xiàn)金,財務(wù)憑證是借:業(yè)務(wù)活動費用1250 庫存現(xiàn)金250 貸:其他應(yīng)收款-張某,那預(yù)算憑證應(yīng)該怎么做?借:行政支出1250 之后應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,這筆費用之前在借支時預(yù)算會計應(yīng)該要做借:行政支出1500 貸:資金結(jié)存1500,現(xiàn)在報銷有交回現(xiàn)金則借:資金結(jié)存250 貸:行政支出250
代客戶先支現(xiàn)金購買計米器一臺2800元,后計入客戶應(yīng)收賬中(之前有欠款)怎樣做分錄?借:其他應(yīng)收款2800 貸:庫存現(xiàn)金2800嗎?
答: 學(xué)員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我5月初的時候給某個員工發(fā)了加班費,做了借 其他應(yīng)收款某某,貸 庫存現(xiàn)金,那我如果要把這個加班費做到5月份工資里該怎么做,又該如何做分錄呢
答: 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

