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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 16:56

你好,這一部分電費(fèi),對(duì)方要發(fā)票嗎?

9班魏珊珊 追問

2020-06-02 17:11

不要發(fā)票

郭老師 解答

2020-06-02 17:14

不要發(fā)票的,你可以這么做的,你支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金。

9班魏珊珊 追問

2020-06-02 17:18

電費(fèi)我們都是預(yù)交的,等于客戶用的這部分是我們提前墊付的,后面客戶交電費(fèi)的時(shí)候我做的貸方其他應(yīng)收賬款,但是我實(shí)際交電費(fèi)的時(shí)候直接計(jì)入生產(chǎn)成本了

郭老師 解答

2020-06-02 17:20

對(duì)方用的這一部分,你不可以做生產(chǎn)成本里面的。

9班魏珊珊 追問

2020-06-02 17:21

客戶一個(gè)月或者兩個(gè)月才會(huì)結(jié)算一次電費(fèi),我提前并不知道這部分電費(fèi)是多少,等到實(shí)際結(jié)算的時(shí)候才能知道具體金額,那我是不是要做一筆分錄,沖減其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2020-06-02 17:22

你可以全部都做生產(chǎn)成本里面,但是如果對(duì)方給你支付了,你需要紅沖你的生產(chǎn)成本。

9班魏珊珊 追問

2020-06-02 17:23

好的,謝謝您

郭老師 解答

2020-06-02 17:24

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好,這筆費(fèi)用之前在借支時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該要做借:行政支出1500 貸:資金結(jié)存1500,現(xiàn)在報(bào)銷有交回現(xiàn)金則借:資金結(jié)存250 貸:行政支出250
2019-10-04 12:49:22
學(xué)員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項(xiàng)。
2018-11-30 16:00:10
同學(xué) 你好 房租押金 分錄是對(duì)的
2018-11-18 13:51:02
您好 這樣寫分錄正確的
2020-01-05 16:18:38
借 資金結(jié)存 貸 非財(cái)政撥款收入
2020-03-12 14:22:17
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