小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

請(qǐng)問單位張某出差回來,核報(bào)差旅費(fèi)1250元,余款250元交回現(xiàn)金,財(cái)務(wù)憑證是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用1250 庫(kù)存現(xiàn)金250 貸:其他應(yīng)收款-張某,那預(yù)算憑證應(yīng)該怎么做?借:行政支出1250 之后應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,這筆費(fèi)用之前在借支時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該要做借:行政支出1500 貸:資金結(jié)存1500,現(xiàn)在報(bào)銷有交回現(xiàn)金則借:資金結(jié)存250 貸:行政支出250
代客戶先支現(xiàn)金購(gòu)買計(jì)米器一臺(tái)2800元,后計(jì)入客戶應(yīng)收賬中(之前有欠款)怎樣做分錄?借:其他應(yīng)收款2800 貸:庫(kù)存現(xiàn)金2800嗎?
答: 學(xué)員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項(xiàng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,應(yīng)發(fā)工資:3800 個(gè)人社保繳納部分:196.01用現(xiàn)金支付工資 ,員工承擔(dān)個(gè)人繳納社保部分做分錄,支付上月工資:借:應(yīng)付職工工資 3800貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3603.99 其他應(yīng)收款-代繳代扣社保196.01這樣對(duì)嗎
答: 您好 這樣寫分錄正確的


9班魏珊珊 追問
2020-06-02 17:11
郭老師 解答
2020-06-02 17:14
9班魏珊珊 追問
2020-06-02 17:18
郭老師 解答
2020-06-02 17:20
9班魏珊珊 追問
2020-06-02 17:21
郭老師 解答
2020-06-02 17:22
9班魏珊珊 追問
2020-06-02 17:23
郭老師 解答
2020-06-02 17:24