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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-19 10:31

你10月賬上沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么,那現(xiàn)在做借xx 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

郭郭 追問

2019-11-19 10:36

我9月份認(rèn)證的那張發(fā)票當(dāng)時做的分錄是借材料   進(jìn)項(xiàng)稅   貸銀行。請問1、我在10月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做(我方申請的紅字信息表)?2、我11月份收到正數(shù)發(fā)票后怎么處理

maize老師 解答

2019-11-19 10:43

1.借原材料 負(fù)數(shù) 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2.后面收到負(fù)數(shù)發(fā)票貼后面就可以

郭郭 追問

2019-11-19 10:50

負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證嗎

maize老師 解答

2019-11-19 10:51

千萬不要認(rèn)證,認(rèn)證申報(bào)不進(jìn)去了

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借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。服表二,填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-10 14:45:10
你好,借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-16 16:37:17
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-16 16:39:11
如果嫌麻煩 也可以不處理吧
2015-10-19 15:05:59
同學(xué)你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 23000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
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