小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

2018年的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)”是24萬,2019年計(jì)提的不合理費(fèi)用有23萬,這樣情況下,1:如果年末把計(jì)提費(fèi)用23萬轉(zhuǎn)出后,就不用交所得稅了?2:計(jì)提費(fèi)用分錄是借×成本,貸其他應(yīng)付款,沖銷分錄是不是反過來寫就行了?
答: 是的 不用交所得稅了 沖銷分錄 如果發(fā)生在年度結(jié)賬后 通過 以前年度損益調(diào)整 代替 管理費(fèi)用 等X成本 就可以了
請(qǐng)問老師,新成立的公司怎么建賬?公司就一個(gè)法人,沒別人,還沒業(yè)務(wù)。有費(fèi)用,先走的其他應(yīng)付款,行不行?法人工資能不能先計(jì)提,等有了業(yè)務(wù)有了收入再發(fā)放?
答: 你好!可以先計(jì)入其他應(yīng)付款。 可以的??梢韵壬陥?bào)計(jì)提
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前年計(jì)提次年的年終獎(jiǎng)是借:應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)付款嗎,次年支付時(shí)借其他應(yīng)付款,貸銀行和個(gè)稅,什么時(shí)候轉(zhuǎn)入費(fèi)用?
答: 你好,學(xué)員,支付的當(dāng)年就可以轉(zhuǎn)的
老師,預(yù)交的電費(fèi)為什么要進(jìn)入其他應(yīng)付款電費(fèi)計(jì)提?通俗易懂一點(diǎn),我不能理解?
我們倆個(gè)股東,每個(gè)月都計(jì)提他們工資,但是三年了從來沒給他們發(fā)過,都是掛賬其他應(yīng)付款,請(qǐng)問這樣可以嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我想問一下就是我是去年計(jì)提的其他應(yīng)付款10030,這個(gè)月我就提出來啦,但尾數(shù)不要只提10000,那剩下的怎么處理

