
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
答: 期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
當(dāng)月銷項大于進(jìn)項,有留抵稅額,做賬要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額嗎
答: 同學(xué)你好!這個一樣要結(jié)轉(zhuǎn)? 不影響的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項稅額 1857.49 銷項稅額 1134.01 月末留抵稅額 723.48,月末有留抵,這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
答: 進(jìn)項稅大于銷項稅,月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)


aYa 追問
2019-11-21 19:14
郭老師 解答
2019-11-21 19:27
aYa 追問
2019-11-21 20:05
郭老師 解答
2019-11-21 20:07