你好 老師 想問下 就是我做帳的時(shí)候 只設(shè)置了應(yīng)收賬款―某某公司 ,沒有設(shè)置預(yù)收賬款―某某公司,但是截止到目前,應(yīng)收賬款―某某公司 科目余額表上余額在貸方,體現(xiàn)在報(bào)表上就是負(fù)數(shù),這要怎么辦呢?
feeling
于2019-11-22 10:18 發(fā)布 ??822次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-22 10:18
你好,科目可以這么做的
財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類
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這是會(huì)計(jì)科目重分類問題,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56

是看末級(jí)科目進(jìn)行重分類的。
2020-05-10 23:15:44

你好,就是填寫在預(yù)收賬款就是了
2017-06-22 15:53:05

你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額=300萬%2B20萬
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”=250萬
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額=300萬
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)=0
2021-01-08 15:22:14

你好是應(yīng)收賬款1000,預(yù)收賬款100
2021-06-03 03:29:45
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