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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-17 16:38

300、-500是兩個不同的單位吧

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:38

是的

辜老師 解答

2019-12-17 16:39

你現(xiàn)在企業(yè)預收賬款核算的話,應收賬款就是300,預收賬款500

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:43

他余額表有個應付賬款某超市的,但是我沒有發(fā)票,這個應付款怎么沖掉,還是直接應付賬款不入期初數(shù)了   還是錄了之后再回沖

辜老師 解答

2019-12-17 16:47

應付賬款是你要支付的貨款,

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:48

是的,但是我們不欠超市的錢,代帳公司這么做我不知道為什么,現(xiàn)在應付賬款一直掛著,我該怎么弄

辜老師 解答

2019-12-17 16:53

那你只能先錄入期初數(shù)的,要不然期初數(shù)會不平衡的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 16:55

那我錄入之后,做賬,直接相反的沖掉行嗎

辜老師 解答

2019-12-17 16:55

這個不需要支付的應付賬款,轉入營業(yè)外收入

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 17:06

我知道了應收賬款那個了,我們開的票是某公司,但是他們打款過來是某公司的另外賬戶,打款的賬戶和我們開的票抬頭不一樣,代帳公司就直接錄了借 銀行存款貸應收賬款 這樣等于我們還差人家票??墒鞘聦嵤俏覀冮_的票譬如開了500,人家已經(jīng)付了300了,這個賬怎么平

辜老師 解答

2019-12-17 17:22

人家付了300,你是怎么掛賬的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-17 17:45

代帳公司掛的銀行存款300.  貸應收賬款300

辜老師 解答

2019-12-17 17:49

那你開票,要,借,應收賬款500,貸,收入,應交稅費~應交增值稅~銷項稅

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 10:53

老師你沒明白,如我們開的票是張三,然后對方公司不是張三的抬頭打過來的款而是李四的抬頭打過來的。代帳公司并沒有用張三的公司來平這個應收賬款,而是用李四做收款。這樣一來我們倒欠了李四的票了,張三的賬還沒平?,F(xiàn)在我該怎么做才能平掉這個賬!

辜老師 解答

2019-12-18 10:56

那你直接調整張三、李四的往來款就可以了

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:01

怎么調老師,還沒開始做,錄入期初數(shù),他的余額表寫的是張三 借方余額300,李四借方余額 -500

辜老師 解答

2019-12-18 11:40

錄入期初數(shù),你可以都錄入到張三名下的

繁榮的鏡子 追問

2019-12-18 11:42

那我直接錄張三應收賬款負數(shù)200,還是預收賬款200

辜老師 解答

2019-12-18 11:43

你想同時啟用預收賬款的話,就錄入預收賬款200

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這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應收賬款,應填列的數(shù)據(jù)是:應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應收賬款計提的壞賬準備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
是看末級科目進行重分類的。
2020-05-10 23:15:44
你好,就是填寫在預收賬款就是了
2017-06-22 15:53:05
按余額分析填列。借方余額填應收賬款,貸方余額填預收賬款
2018-10-16 14:22:20
你好是應收賬款1000,預收賬款100
2021-06-03 03:29:45
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