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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-24 17:58

你好,關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》
(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目 。 
(二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目 。

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你好,關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》 (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目 。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目 。
2019-11-24 17:58:40
你好,是用應(yīng)收抵消應(yīng)付的意思嗎?
2019-03-02 15:52:46
用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會(huì)計(jì)處理,實(shí)質(zhì)上是在根據(jù)增值稅稅率法等法律法規(guī),將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來說,企業(yè)應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)繳或預(yù)繳稅款中,先從增值稅留抵稅額中減去不足部分,然后繳納差額稅款。除此之外,該處理還需要記錄在企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表中,以便進(jìn)行稅收管理、統(tǒng)計(jì)和稅務(wù)審計(jì)。
2023-02-24 21:06:05
您好,會(huì)計(jì)處理是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)是按照稅法來。
2019-06-22 17:42:35
提問的時(shí)候一般要把問題先準(zhǔn)備上來,因?yàn)槔蠋熞膊恢罆?huì)不會(huì)答。
2022-04-13 20:33:47
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