
老師你好:我今天開了張專票,由于我自己的疏忽,開錯了,當時我就在開票系統(tǒng)中點擊了作廢,并重新進行了開具。我想請問老師,我這種操作應該是沒有問題吧?我擔心下個月報稅的時候,銷項稅額會不會多出開錯票的這個數(shù)字,這就意味著我們要多繳增值稅。
答: 你好 沒有問題 當月開錯的直接作廢,不用做賬 不多交稅款。
國稅申報系統(tǒng)中,增值稅申報銷項稅額的取數(shù)就是開票系統(tǒng)里開出的銷項票的數(shù)額嗎?會有差異嗎?
答: 一般是不會有差異的 你們沒有開票的收入你要填寫申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問下,增值稅明細科目有:進項稅額,銷項稅額,出口退稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時公司就進項發(fā)票進來借:應繳稅費-增值稅,銷項發(fā)票出去袋:應繳稅費-增值稅,繳納增值稅借應繳稅費-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細科目都應該怎么填寫會計分錄呢?
答: 因為貴公司是小規(guī)模納稅人,這些基本上用不到,只需要通過應交稅費-應交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了

