老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

請問商業(yè)折扣后的金額怎么做賬務(wù)處理
答: 商業(yè)折扣呀 直接以折扣后的金額作為入賬價值 就可以了 如果是現(xiàn)金折扣的話 差額計入財務(wù)費用 就可以了
未到期的商業(yè)匯票轉(zhuǎn)給金融公司怎么做賬務(wù)處理
答: 是貼現(xiàn)還是有實際 業(yè)務(wù)?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問銀行被凍結(jié)的金額怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,被凍結(jié)的銀行存款金額只是無法支付或取現(xiàn)了,不需要針對被凍結(jié)而做分錄的


有些錯我們不必力爭 追問
2019-11-27 22:20
許老師 解答
2019-11-27 22:21