
廠家開具銷售折讓負數(shù)發(fā)票,我放怎么做分錄?這部分的銷售折讓是2018年下半年的貨款,2018年下半年貨款發(fā)票我方已認證發(fā)票了的
答: 直接紅沖你收到的藍字發(fā)票就可以了
1發(fā)票認證,未入庫,2入庫,發(fā)票未認證,3收到負數(shù)發(fā)票,4開負數(shù)發(fā)票,會計分錄怎么做
答: 1發(fā)票認證,未入庫,借 在途物資 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 )貸 應付賬款 2入庫,發(fā)票未認證,借 庫存商品或原材料 應交稅費--應交增值稅( 待認證進項稅額 ) 貸 應付賬款。 3收到負數(shù)發(fā)票,借 庫存商品或原材料 負數(shù) 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 ) 負數(shù) 貸 應付賬款 負數(shù)。 4開負數(shù)發(fā)票,借 應收賬款負數(shù) 貸 主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費--應交增值稅( 銷項稅額 ) 負數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到負數(shù)發(fā)票會計分錄怎么做?是我方上個月已認證,發(fā)現(xiàn)錯誤,銷貨方開的紅字專票
答: 你好,借銀存貸庫存商品 應交稅費-進項轉出


無聊的仙人掌 追問
2019-11-29 14:53
樸老師 解答
2019-11-29 14:59