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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-29 19:12

你好,周末會慢些,具體的到賬準確 時間不好說,明天看看吧。

Y 追問

2019-11-29 19:13

好吧

玲老師 解答

2019-11-29 19:14

祝你學習愉快,工作順利!謝謝!

Y 追問

2019-11-29 20:05

像老板借錢發(fā)工資  我現(xiàn)在存入對公賬戶   是給老板一張借條  分錄是借銀行存款  貸其他應付款  后面還款的時候   可以直接轉入銀行卡還錢吧

玲老師 解答

2019-11-29 20:07

對的,是這樣操作,分錄也對。

Y 追問

2019-11-29 20:09

公對公轉賬的話,都是有那個短信提醒的嘛  我剛剛銀行卡轉入對公賬戶,就沒有那個短信提醒    后面還款直接轉入我這個銀行卡  會不會有什么風險管控啊

玲老師 解答

2019-11-29 20:14

你好 開通短信功能就會有提醒。

Y 追問

2019-11-29 20:17

就是可以直接轉入銀行卡還款   然后借其他應付款  貸銀行存款  這個憑證只需要附那個銀行流水單嗎  需不需要弄一個還款收據啊

玲老師 解答

2019-11-29 20:25

是的,對的不用收據 了

Y 追問

2019-11-29 20:25

好的,謝謝老師啦

玲老師 解答

2019-11-29 20:28

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

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相關問題討論
你好,周末會慢些,具體的到賬準確 時間不好說,明天看看吧。
2019-11-29 19:12:51
對公賬戶可以辦理銀行卡
2019-04-01 21:06:31
有的銀行是可以的
2015-12-17 16:39:59
可以以發(fā)工資的名義或者報銷、借款轉賬
2015-12-17 16:39:33
對公賬戶沒有銀行卡 只是一個戶頭 銀行卡是個人的
2019-08-02 15:52:51
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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