
老師,您好!請(qǐng)問下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0,但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報(bào)呢?是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
答: 你如果本期沒有繳納的增值稅,你就不會(huì)有附加稅,你看一下計(jì)稅依據(jù)是否有金額
建筑業(yè)企業(yè)月底計(jì)提附加稅是以應(yīng)交增值稅還是實(shí)繳增值稅為依據(jù)計(jì)提附加呢?
答: 你好!按實(shí)際繳納的為基數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,請(qǐng)問建筑類一般納稅人增值稅申報(bào)表中抵掉預(yù)繳部分稅款,最終不交增值稅。那么,附加稅申報(bào)表中計(jì)稅依據(jù)的增值稅填0嗎?
答: 填寫應(yīng)納稅額,實(shí)際你需要交增值稅,只不過有預(yù)繳抵扣了


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2019-12-01 11:50
陳詩晗老師 解答
2019-12-01 11:57
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2019-12-01 12:00
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陳詩晗老師 解答
2019-12-01 12:44