
你好!老師,我們公司現(xiàn)在沒有收入,然后有一筆個(gè)稅返還,在“營(yíng)業(yè)外收入“中體現(xiàn),請(qǐng)問這個(gè)收入,在申報(bào)表上小微企業(yè)欄免稅額中填寫,這樣的話我的附加稅和企業(yè)所得稅,應(yīng)該都不用交納吧。
答: 你好 你不是計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入了嗎 不涉及增值稅 附加稅就不會(huì)繳納
每年的個(gè)稅返還,企業(yè)收到后需要納入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,這個(gè)是需要的呢啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到2013年小微企業(yè)所得稅的退稅,這塊入什么科目?這塊的退稅要繳納企業(yè)所得稅嗎?然后2014年季度小微企業(yè)減免所得稅是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅?
答: 退的企業(yè)所得稅通過以前年度損益調(diào)整科目,退稅的這塊不要繳納企業(yè)所得稅,2014年度你可以直接按減免后的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用


一帆媽媽 追問
2019-12-02 16:30
一帆媽媽 追問
2019-12-02 16:31
meizi老師 解答
2019-12-02 16:35