
你好!老師,我們公司現(xiàn)在沒有收入,然后有一筆個稅返還,在“營業(yè)外收入“中體現(xiàn),請問這個收入,在申報表上小微企業(yè)欄免稅額中填寫,這樣的話我的附加稅和企業(yè)所得稅,應(yīng)該都不用交納吧。
答: 你好 你不是計入了營業(yè)外收入了嗎 不涉及增值稅 附加稅就不會繳納
每年的個稅返還,企業(yè)收到后需要納入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,這個是需要的呢啊
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
返還的企業(yè)所得稅為何計入營業(yè)外收入?
答: 你好,企業(yè)所得稅退還的應(yīng)該是沖減企業(yè)未分配利潤-利潤分配,而不是營業(yè)外收入,計入營業(yè)外收入那又要交一筆所得稅了,是不妥的


一帆媽媽 追問
2019-12-02 16:30
一帆媽媽 追問
2019-12-02 16:31
meizi老師 解答
2019-12-02 16:35