老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

收銀每天發(fā)的日?qǐng)?bào)表,財(cái)務(wù)要不要核對(duì)收入??怎么核對(duì)呢???
答: 你好,日?qǐng)?bào)表不用財(cái)務(wù)核對(duì)
收銀每天發(fā)的日?qǐng)?bào)表,財(cái)務(wù)要不要核對(duì)收入??怎么核對(duì)呢???
答: 你好,最好是日清日結(jié),根據(jù)日?qǐng)?bào)表依次入賬,核對(duì)余額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銀行收到3元利息收入怎么做分錄、借銀存、貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)是什么是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入、還是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
答: 銀行收到3元利息收入可以做分錄借“銀行存款”貸“利息收入”,財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)是指具體的財(cái)務(wù)費(fèi)用,如辦公費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,不是利息收入和手續(xù)費(fèi)。


sherry 追問(wèn)
2019-12-04 16:19
彩麗老師 解答
2019-12-04 16:25
sherry 追問(wèn)
2019-12-04 16:30
彩麗老師 解答
2019-12-04 16:34