
老師,18年發(fā)生的費用未開票,但會計做賬做到費用里了。借:管理費用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務憑證后面?
答: 你好,你去年已經(jīng)稅前扣除了嗎
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應該怎么處理呢?
答: 您好,一般沒有票時借其他應付款,如果有附件可以替換,把這張票替換附在記賬憑證后面。如果手工賬,重新填制記賬憑證,重新寫附件數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)租房收到的一張普通發(fā)票,開票日期是11月份,金額5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是從11月要開始攤銷呢,如何做分錄?是不是借:待攤費用5000,貸:銀行存款5000,借:管理費用-房租,貸:待攤費用,每個月攤銷的金額一定要是5000/3嗎,
答: 您好!你應該是從10月開始攤銷。11月拿到票攤銷2個月的金額


三順 追問
2019-12-05 12:14
郭老師 解答
2019-12-05 12:15