
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款。現(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
答: 您好,一般沒有票時借其他應(yīng)付款,如果有附件可以替換,把這張票替換附在記賬憑證后面。如果手工賬,重新填制記賬憑證,重新寫附件數(shù)。
老師,18年發(fā)生的費用未開票,但會計做賬做到費用里了。借:管理費用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務(wù)憑證后面?
答: 你好,你去年已經(jīng)稅前扣除了嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我有一個分錄該怎么做,想請教您。每月公司有餐費報銷,比方1000元的餐費報銷,我借:管理費用/應(yīng)酬費1000,貸:銀行存款1000。但是現(xiàn)在剛好跨年1月了,可是餐費報銷發(fā)票開票日期是12.28的,領(lǐng)導(dǎo)說雖然這些餐費是在1月報銷的,但發(fā)票要入到去年12月的賬里,我該怎么寫分錄呢?謝謝老師指教。
答: 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸其他應(yīng)付款


諾 追問
2017-02-09 17:34
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2017-02-09 17:14
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2017-02-09 17:24
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2017-02-09 17:36