請問公司買了好幾輛5000元的二手車,能直接做費用 問
同學你好 盡量計入固定資產(chǎn)哦 答
老師,應付的服務費,由于對方服務不好,扣除了1000元, 問
您好,直接寫因為服務不好,所以扣款,就可以 答
老師,加工廠,在建設中,收到一張發(fā)票,項目名稱為:購買 問
借在建工程 貸銀行存款或者應付賬款 完工之后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程 答
老師:小規(guī)模沒有達到繳費標準,免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀代理服務的稅目 答

老師好,我有一個分錄該怎么做,想請教您。每月公司有餐費報銷,比方1000元的餐費報銷,我借:管理費用/應酬費1000,貸:銀行存款1000。但是現(xiàn)在剛好跨年1月了,可是餐費報銷發(fā)票開票日期是12.28的,領導說雖然這些餐費是在1月報銷的,但發(fā)票要入到去年12月的賬里,我該怎么寫分錄呢?謝謝老師指教。
答: 借管理費用-業(yè)務招待費 貸其他應付款
老師,18年發(fā)生的費用未開票,但會計做賬做到費用里了。借:管理費用貸:銀行存款。19年5月開票,開票日期是19年5月,那這張發(fā)票可不可以直接貼在18年這筆業(yè)務憑證后面?
答: 你好,你去年已經(jīng)稅前扣除了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)租房收到的一張普通發(fā)票,開票日期是11月份,金額5000元,租期10月1日----到12月31日,是不是從11月要開始攤銷呢,如何做分錄?是不是借:待攤費用5000,貸:銀行存款5000,借:管理費用-房租,貸:待攤費用,每個月攤銷的金額一定要是5000/3嗎,
答: 您好!你應該是從10月開始攤銷。11月拿到票攤銷2個月的金額

