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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 10:46

您好,直接沖費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅  0.01貸 管理費(fèi)用0.01

RR 追問

2019-12-06 10:49

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅好吧,你是說借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅91892.91 
貸:銀行存款91892.90   管理費(fèi)用0.01?這樣?

董老師 解答

2019-12-06 10:51

您好,是的,我打字多了中間的,考慮稅款繳納的全部分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅91892.91 貸:銀行存款91892.90 管理費(fèi)用0.01

RR 追問

2019-12-06 10:52

那要是少一分錢,就借記管理費(fèi)用?

董老師 解答

2019-12-06 10:54

恩,差額都沖管理費(fèi)用(借方或者貸方)。
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出不太合適,畢竟這是和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的。

RR 追問

2019-12-06 11:02

我看我?們10?月的?賬目分析,?會(huì)計(jì)把?增值?稅掛在?貸方應(yīng)?交稅費(fèi)-應(yīng)交增?值稅(軟件)91892.91,?未交增值稅(?軟件)是0,?她是不?是沒做結(jié)?轉(zhuǎn)分錄?借:?應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增?值稅(?軟件)91892.91 
貸:?應(yīng)交稅費(fèi)-未交?增值?稅 91892.91 ?)

董老師 解答

2019-12-06 11:07

您好,應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn), 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增?值稅(?軟件)91892.91   貸:?應(yīng)交稅費(fèi)-未交?增值?稅 91892.91

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您好,直接沖費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 0.01貸 管理費(fèi)用0.01
2019-12-06 10:46:13
同學(xué),你好,這個(gè)可以補(bǔ)提一下。
2021-01-06 14:37:07
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的增值稅 需要交稅就要這個(gè),增值稅不計(jì)提需要結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,沒有余額,需要交稅他們的差額應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,
2019-07-27 21:16:47
嗯對(duì),就是這個(gè)意思的
2022-01-21 17:58:28
你好,本月未交增值稅記代像應(yīng)付賬款一樣,還沒付
2018-10-18 22:22:56
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