
增值稅留底稅額申報(bào)抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
你好,我在9月份申報(bào)增值稅有留底稅額,然后10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候錯(cuò)把上月的留底稅額填在了附表二的25欄,然后在11月份我把25欄期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的那一項(xiàng)刪除了,還要去稅局更正申報(bào)10月份的增值稅嗎?
答: 你好 填寫(xiě)錯(cuò)的要去大廳更正申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我上個(gè)月有留抵稅額,次月在申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里需要填寫(xiě)我的留底稅額么?
答: 你好,不需要的,系統(tǒng)自動(dòng)帶出


悄悄走過(guò)去 追問(wèn)
2019-12-06 20:50
玲老師 解答
2019-12-06 21:50