
借:其他應(yīng)收款 1000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))160,貸:銀行存款 160,同時,借:其他應(yīng)收款 160,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 160;可以這樣做分錄不
答: 您好,是需要分?jǐn)偟馁M(fèi)用嗎?可以
出口貨物是10月份,購進(jìn)發(fā)票11月收到(已認(rèn)證),增值稅率和退稅率都是9%。那么 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅(增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)。這個會計(jì)分錄應(yīng)該10月份出口貨物時做還是收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的11月份做呀?是不是收到購進(jìn)發(fā)票才能做這個分錄吧?!
答: 你好,是11月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才做的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們上個月發(fā)生了增值稅退稅錢已經(jīng)到賬, 但是由于某些原因, 這筆款這個月稅務(wù)局重新扣除,當(dāng)時的分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 10000貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 10000借 其他應(yīng)收款-其他 10000貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000借 銀行存款 -基本戶 10000貸 其他應(yīng)收款-其他 10000請問老師,現(xiàn)在銀行扣除了10000的稅款,那么我的會計(jì)分錄是把上面的會計(jì)分錄沖紅還是直接反方向做一遍?
答: 你好; 你們是留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅的話; 做相反分錄做即可 ; 對的??


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2019-12-09 14:18
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