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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-12-09 14:10

你好,是11月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才做的

A????壬海代理記賬 追問

2019-12-09 14:18

進(jìn)項(xiàng)稅額為5201.81元,那么增值稅申報(bào)表里怎么填寫呀?麻煩您老師了

暖暖老師 解答

2019-12-09 14:19

認(rèn)證相符的表2填寫5201.81

A????壬海代理記賬 追問

2019-12-09 14:30

在11還是在22表里呀?

暖暖老師 解答

2019-12-09 14:33

就是你截圖的這個表里

A????壬海代理記賬 追問

2019-12-09 14:42

截圖二個表了,第1個表是附表二里的  一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2欄)
                        第2個表是附表二里的 三、待抵扣埋藏稅額的(26欄)
                       是第1個表還是第2個表?

暖暖老師 解答

2019-12-09 14:43

是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票這一行

A????壬海代理記賬 追問

2019-12-09 14:44

謝謝您老師,謝謝您的耐心。

暖暖老師 解答

2019-12-09 14:44

不客氣,麻煩給予五星好評

A????壬海代理記賬 追問

2019-12-09 16:10

申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅時(附表二和主表都填完)怎么會出現(xiàn)這個呢?怎么跟不動產(chǎn)有關(guān)系呢?

暖暖老師 解答

2019-12-09 16:12

你填寫的不動產(chǎn)的有關(guān)信息了?

A????壬海代理記賬 追問

2019-12-09 16:17

沒有呀

暖暖老師 解答

2019-12-09 16:19

那不應(yīng)該,猜不到原因

A????壬海代理記賬 追問

2019-12-09 16:19

我們是外貿(mào)企業(yè)就是出口明太魚,沒有不動產(chǎn)

暖暖老師 解答

2019-12-09 16:20

這樣真的不好說這個原因的

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您好,是需要分?jǐn)偟馁M(fèi)用嗎?可以
2018-07-05 16:55:36
你好,是11月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才做的
2019-12-09 14:10:52
出口抵減內(nèi)銷分錄: 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅 借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02
你好; 你們是留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅的話; 做相反分錄做即可 ; 對的??
2022-09-15 10:14:44
可以這樣操作,這個沒有問題
2018-04-04 09:43:57
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