
老師,應付賬款的借方合計金額,是不是要跟每月工資表工資表合計金額相等
答: 你好,應付賬款應該和工資沒有關系,應付賬款是我們沒有支付的貨款
老師我們工資的分錄是,先計提,計提本月工資,借應付賬款,工資,貸應付賬款工資,發(fā)工資的時候是,借管理費用,貸,現(xiàn)金,合適不
答: 您好 1.計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 2.支付 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果是有社保等的話,也要相應的摳出來的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司注銷有未發(fā)工資形成的應付賬款,怎么處理?
答: 你好,你需要發(fā)放或沖銷之前計提工資分錄


恒美多多 追問
2019-12-11 08:36
立紅老師 解答
2019-12-11 08:48