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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-12-12 14:40

您好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢    貸:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出);報(bào)批后,如果是認(rèn)為因素,則借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,如果是非人為原因則借營業(yè)外支出  貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢。

宇飛老師 解答

2019-12-12 14:41

人為因素計(jì)入管理費(fèi)用。

小逗麻咪 追問

2019-12-12 14:43

不想做以前年度損益調(diào)整,怎么處理?

宇飛老師 解答

2019-12-12 14:47

這個(gè)不是以前年度損益處理啊,是待處理財(cái)產(chǎn)損溢,你不然直接借:營業(yè)外支出   貸:庫存商品   應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)好了

小逗麻咪 追問

2019-12-12 14:53

哦,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后要怎么做?掛在那里嗎

宇飛老師 解答

2019-12-12 14:58

月末連同其他增值稅有關(guān)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

小逗麻咪 追問

2019-12-12 15:00

之前都沒計(jì)提過增值稅,繳款的時(shí)候,直接借已交稅金,貸銀行存款。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額稅額怎么做,能直接轉(zhuǎn)到已交稅金嗎。

小逗麻咪 追問

2019-12-12 15:00

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能直接能轉(zhuǎn)到已交稅金嗎

宇飛老師 解答

2019-12-12 15:41

您好,月末一般就是把銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額,如果大于0表示要交稅,那么差額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;如果不用交,那么借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。繳納增值稅的時(shí)候如果當(dāng)月繳納當(dāng)月的就借已交稅金,貸銀行存款,如果是繳納以前月份的借未交稅金,貸銀行存款。

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你好! 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與庫存商品無關(guān),無需調(diào)整
2017-12-23 08:11:52
你好!借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-08-20 10:40:42
你好 先做盤虧處理 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-04-04 15:41:49
你好,這個(gè)你轉(zhuǎn)出的就是 借 庫存商品 1 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-12-12 11:08:14
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-05-30 15:33:21
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